虽然我也不知道为啥赔偿还要开专票,可能是特定业务,咱就单纯从您的赔偿款来说。 乙方 借:营业外支出-其他 应交税金-进项税, 贷: 银行存款
甲销售给乙货物的同时,给乙用银行存款代垫了运费,后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗? 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
老师,你好,我们公司是外贸企业,采购时,借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 结转成本时 借:主营业务成本 贷:存货 计算出口退税 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-增值税(出口退税) 收到退税款 借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 这样的分录正确吗?
发货给客户,物流将货丢失,物流公户赔款,分录借:其他应收款;贷:库存商品;贷:应交税费一进项税额转出。收款:借:银行存款;贷:其他应收款。其他应收款差额记营业外收入,这种情况涉及增值税吗?分录处理是否正确?谢谢!
收到物流丢失货物赔款的分录:1.借:待处理财产损益贷:库存商品贷:应交税费一进项税额转出,2.借:其他应收款贷:待处理财产损益,3收到赔款:借:银行存款贷其他应收款贷:营业外收入这样对吗?
总公司拨付备用金给项目 项目财务 借:银行存款 贷:其他应付款——公司拨付** 发生费用 借:工程施工——直接/间接——* 贷:银行存款 总公司 借:其他应收款——某项目 贷:银行存款 借:工程施工——直接/间接——* 贷:其他应收款——某项目 项目收到甲方拨款 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费 公司 借:应收账款—— 贷:主营业务收入 应交税费
我是2025年3月份刚刚交的社保,交了三月的钱,这不是想交6月份的钱吗?让后登陆辽宁抚顺社保网上交费,进去社保交费后,不显示社保日常交费,网上没法交是怎么回事
根据销货合同预收,恒通公司购b产品款1万元,已存银行
根据销户合同预收,恒通公司购b产品1万元,已存银行
老师好?补缴上年房产税,汇算清缴怎么填写
老师,这两张发票怎么入账?
老师您好,企业所得税年度汇算清缴,只报一个工资的零申报的公司股东分红项目,那个用不用填写?
减资是否需要交个税,是看所有者权益有没有增长,不是看资产总额吧?
老师,你好,请教下应交税费和其他应付款金额负数汇算清缴的时候要怎么调整呢
老师您好 ,就是网上有说关于电商的平台数据要上传的,这个是真的吗?关于这些,我要在哪里可以看到?谢谢数据上传,就关系到要交税老师你好 ,做会计是要关注那些?谢谢。 老师 ,做 会计 和 做 财务 分别要关注什么?或 要注意什么?谢谢。
我单位是小规模将房子租给其他单位,天然气来给我们的是13的普通发票,我闷开给对方单位是1个点的专票,请问合理不
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甲方收到赔偿的分录是 借:银行存款 贷:营业外收入其他 应交税金进项税(这里比较改成销项税) 同时,税的科目是 应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(销项税额) 销项与进项是三级科目,要按老师这样写
营业外支出或者营业外收入可以和进项税连一起吗??
如果确实开发专票,可以的。