您好,多记的成本,实际是存货,做结转成本的反分录 借:主营业务成本(负) 贷:库存商品(负)
老师,成本法变权益法,成本法下实现的利润没有做账,那么出售时,只按长期股权的账户的金额按比例出售吗?然后利润分成两部分,一部分按权益法按比例调整确认损益调整,还有一部分利润怎么办呢?
请问老师,合并调整和抵销分录的计算顺序有什么讲究吗?为什么这道题先做完抵权益抵损益之后才再做固定资产出售的抵销呢?为什么不先算固定资产的虚增,算完再调整全部净利润,然后再算抵权益抵损益?
请问老师:由于我公司预缴企业所得税,20年底出现退税,但税务不想退,硬叫我公司调账。我只有把成本调低。那么调出的成本在以后年度不矛抵扣,那应该影响到利润,调出的这部份成本分录怎么做?
某会计年度某企业在建工程领用的材料的费用500000元,记入了生产成本,导致甲产品生产成本虚增、产成品虚增、产品销售成本虚增、利润虚减、偷漏税收。假定该会计年度甲产品全部完工,而且全部已出售,货款全部收回。怎么调账
某税务师事务所2022年审査2021年某企业的账薄记录,发现2020年12月多转材料成本差异80000元(借方超支数)而消耗该材料的产品已完工入库,该产品于2021年售出。这一错误账项虛增了2020年12月的产品生产成本,由于产品未销售,无须结转销售成本,未对2020年度税收产生影响,但是由于在2021年售出,此时虚增的生产成本会转化为虚增销售成本,从而影响2021年度的税项。如果是在决算报表编制前发现,怎么调整?如果是在决算报表编制后发现,应如何调整?
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
老师,那你说的这个负数具体是指什么?就是我结转的依据是什么?
您好,是的,咱不是说发现成本多记了么,就是我们出库的加权平均单价有差异,导致多结转成本,实际就是我们存货的库存
您的意思是生产成本多记了多少,主营业务成本就转出多少是吧?
您好,我不知道是生产成本多记了,我还以为只是加权平均单价不对,最后一步多结转了 2.现在我们是生产成本多记了,那得重新计算成本了,把上月所有成本分录红冲,按重新计算的成本入账,一负一正就把账调好了
老师,我是说主营业务成本根据哪个数调整?
您好,生产成本都计算错了,我们要重新算一版本,新旧版本的库存商品进销存中本月出库金额的差异就是调整的数据,数据的来源是我们表格