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9月开具的出口销售发票,发现开票有误,10月红冲并重新开具,该怎么申报增值税申报

2024-11-02 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-02 13:01

同学,你好 那你出口退税申报了吗

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快账用户8980 追问 2024-11-02 13:02

出口退税申报还没有报

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快账用户8980 追问 2024-11-02 13:05

部分进货发票还未开,还没有申报退税

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齐红老师 解答 2024-11-02 13:10

同学,你好 那你9月份先正常申报

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快账用户8980 追问 2024-11-02 13:12

10月红冲9月的出口销售发票并重新开具,该怎么申报增值税申报。

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齐红老师 解答 2024-11-02 13:15

同学,你好 10月份申报增值税不填写,因为一正一负

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