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老师生产企业10月做的出口退税明细申报,那么10月申报增值税时,应该把出口销售额填写在附表一中,退税额填在哪里呢

2024-11-02 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-02 10:26

在增值税申报时,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免税项目”栏目中。而关于出口退税额,通常不需要在增值税申报表中填报,这部分处理主要在出口退税的专门申报中进行。

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快账用户7605 追问 2024-11-02 10:40

不应该是填写在免抵退税栏吗?因为我公司是生产企业做的出口退税呀

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齐红老师 解答 2024-11-02 10:44

对不起,确实如您所说,对于生产企业的出口退税,出口销售额应填写在《增值税纳税申报表附表一》的“免抵退税项目”栏目中。感谢您的指正!

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快账用户7605 追问 2024-11-02 10:44

免抵退税额填写在哪里呢

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齐红老师 解答 2024-11-02 10:47

免抵退税额应填写在《增值税纳税申报表附表三》的“出口退税应抵退税额”栏目中。这样可以确保正确反映出口退税的金额。

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快账用户7605 追问 2024-11-02 10:51

我看之前会计申报的附表三没有填写

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齐红老师 解答 2024-11-02 10:53

如果之前的申报中附表三没有填写出口退税额,可能需要检查是否有遗漏。通常,出口退税相关的金额应按规定填报在附表三中,以确保税务处理的准确性。如果存在疑问,可以核对相关的税务指导文件或与税务局沟通确认。

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快账用户7605 追问 2024-11-02 11:00

增值税和出口退税明细表都提交申报后,就只剩等待税局把退税金额打进公司账户?还有别的操作吗?

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齐红老师 解答 2024-11-02 11:03

对,一旦增值税和出口退税明细表都正确提交后,通常只需等待税务局处理并将退税金额打入公司指定账户。此外,保持关注税务局可能的通知或要求,确保所有信息都已正确无误,有助于避免延误。

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快账用户7605 追问 2024-11-02 11:10

但是我把免抵退税额填入了主表一15栏后 提示疑点 ,然后我更正申报表提示申报失败 这该怎么处理?

但是我把免抵退税额填入了主表一15栏后   提示疑点  ,然后我更正申报表提示申报失败  这该怎么处理?
但是我把免抵退税额填入了主表一15栏后   提示疑点  ,然后我更正申报表提示申报失败  这该怎么处理?
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齐红老师 解答 2024-11-02 11:12

遇到这种情况,首先应该检查填报的数据是否准确无误,包括免抵退税额是否正确计算。如果确认数据无误但仍提示疑点或申报失败,建议重新下载最新的申报工具或更新系统后再尝试申报。如果问题依旧,可能需要联系技术支持或税务局的帮助解决系统问题。

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快账用户7605 追问 2024-11-02 11:17

疑点我该怎么处理呢?是重新填写出口退税明细申报表吗?

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齐红老师 解答 2024-11-02 11:21

处理疑点的正确步骤是先查明税务局指出的具体问题或疑点所在,然后根据具体问题调整和更正相关数据。如果疑点与出口退税明细申报表有关,确实可能需要重新填写并提交该表格。建议详细阅读税务局的疑点提示,确保更正操作针对性和准确性。

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快账用户7605 追问 2024-11-02 11:23

刚我查我今天刚提交的出口退税明细申报表 竟然没有,什么都没有查到

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齐红老师 解答 2024-11-02 11:25

如果您刚提交的出口退税明细申报表在系统中查不到,可能是因为系统延迟或数据传输问题。建议稍等一段时间再次查询。如果长时间仍无法查到,建议重新提交申报表,并确保提交过程中无错误提示,确认提交成功。如果问题持续存在,可以联系税务局或技术支持获取帮助。

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