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老师你好 我想问7月开了发票确认了收入已收到对方的汇款,借:银行存款 30000贷:主营业务收入28301.89和销项税1698.11 这月要求发票冲红并且重新来一张新的 跨月已经冲红了,冲红借:银行存款-30000 贷:主营业务收入-28301.89和销项税-1698.11 问题是新开的发票怎么写分录

2024-11-01 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 15:49

您好,新开的发票,是和7月开的金额税额一样吗

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快账用户3492 追问 2024-11-01 15:50

对 但7月已经收到钱对方的汇款了 不知道借方要写什么

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齐红老师 解答 2024-11-01 15:51

您好,这个可以写,确认前期7月更新收入,这个摘要正常写应收账款  你当时红冲应该是借方应收账款负数才对

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同学您好,这样处理是可以的,分录及金额无误。
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同学你好,你的会计分录是对。
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你好;你用的是小企业会计准则吗 你红冲和重新开票的发票金额 和内容是有差异了2000元是吗
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