对的,技术服务费发票也需要在季度申报印花税。具体申报时,要根据发票金额计算印花税额,然后按规定时间进行申报。
老师,我们税种认定的技术合同,开发票开的是广告服务~广告制作,广告服务~亮化工程,印花税要申报这个广告服务的收入吗
老师,你好!问一下我们开的进项发票是“*经营租赁*打印机租赁费”和*信息技术服务*技术服务费发票,这两类是不是要交印花税,税目是哪两个呀?
老师,我们单位是做检验检测的,平时都是开服务费,都需要填一个技术服务合同,我想问一下用贴印花税吗
老师,我我公司是一般纳税人,在2月份开票时,开有130%的税率、开有6%的服务费,还开有9%的建筑服务,老师,现在季度报印花税时,9%的印花税怎么报呀,电子税务局以前核定的是13%的购销合同和6%的技术服务,现在这9%的建筑服务怎么报印花税?能合并到13%的一起报吗?
老师,您好,上月就开了一张现代服务费发票8500,本月要求报印花税季报,怎么报?现代服务费不产生印花税吧?
要是开票项目是企业管理服务*技术服务呢
是不是一样都要报印花税啊
是的,无论是企业管理服务还是技术服务,只要是涉及到应税服务的发票,都需要按规定申报印花税。具体税率可以查看当地的税务规定。
请直接提问财会问题,老师这边帮您解答。
没有签合同也要申报印花税吗老师
是的,印花税的征收与否主要看是否有应税凭证的开具,如发票。即使没有签订书面合同,只要开具了应税服务的发票,就需要申报印花税。