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老师,我们9月30号收到了一张普票,做了费用,但是10月初对方又把这张发票红冲了,另又开了一张金额不一样的发票,那我这个月应该怎么做账?小规模

2024-10-25 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-25 08:45

你好,你红字冲减之前的,然后按10月的重新做

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快账用户1585 追问 2024-10-25 09:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-25 09:17

你好,不用客气的了。

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你好,你红字冲减之前的,然后按10月的重新做
2024-10-25
原分录红冲,重新做一张凭证就是
2023-02-02
你好,上月按上月两张确认收入和应收账款,本月冲红其中一张的收入和应收账款,再按新的发票入账
2021-10-12
需要的红冲收入,然后再做正数收入
2024-01-30
你好,成本不用动, 借应收帐款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后做一个正数发票的借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2021-06-19
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