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老师,与别的公司签了使用无人机做业培训业务,但由于人手不够,临时请了几个教官,但并没有跟他们签合同或者协议什么的,现在是每个人三百块钱,原先计划是叫他们开劳务发票再给他们钱,但我们公司对接人没有弄清楚的情况下已经把三个培训教官的钱通过微信付给他们了,然后他们现在也不愿意配合去开发票了,请问这个该怎么弄?

2024-10-23 07:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-23 07:28

您好,也就900元,找900元餐费作为员工福利支出来报销

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快账用户9350 追问 2024-10-23 07:32

那还有一些一千多的还没开发票,我是要求一定要代开劳务发票,但他们说开发票他们要交20个点的个税,不愿意去开,这个又该怎么办?

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齐红老师 解答 2024-10-23 07:33

您好,您要跟他们解释,20%劳务费在明年汇缴时会退回到自已账户的,他们不是财务专业,可能不懂

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快账用户9350 追问 2024-10-23 07:35

但他今年累计的工资有十几万了,之前是我们公司员工,现在离职了

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齐红老师 解答 2024-10-23 07:37

您好,那这个不能用替代发票的,得让他们开劳务费发票,他们可以几个人一起合计开一个个体户来开票给我们呀

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快账用户9350 追问 2024-10-23 07:40

那就是说他工资达到十几万,劳务个税也不会退了对吧?

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齐红老师 解答 2024-10-23 07:47

您好,会退的,因为综合所得汇缴时能扣6万,而且个税税率档在2档只有10% 全年应纳税所得额税率表一(综合所得适用) 1.年度不超过36000元的税率为:3%   速算扣除数:0 2.超过36000-144000元的部分税率为:10%   速算扣除数:2520 3.超过144000-300000元的部分税率为:20%   速算扣除数:16920

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快账用户9350 追问 2024-10-23 07:50

那他符合第二个,这个税率不是10%吗

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齐红老师 解答 2024-10-23 07:50

您好,是 的,这是年度汇缴,不是预缴的税率,预缴请看下图

您好,是 的,这是年度汇缴,不是预缴的税率,预缴请看下图
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快账用户9350 追问 2024-10-23 07:55

那1100按照公司不是1100-800=300,300*0.7=210,然后210*0.2=42,不是要交42吗?这个为什么还能退啊?

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齐红老师 解答 2024-10-23 07:56

您好,您别看稿酬那里的70%去, 另外就是是这个税,我们汇缴综合所得还有6万生计费,个税专项附加扣除呢

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快账用户9350 追问 2024-10-23 08:03

老师,他之前是我们公司员工,现在去别的公司也上班了啊,那他转项扣除也是正常扣了啊,但为什么他这个劳务报酬个税要退?我还是有点懵

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齐红老师 解答 2024-10-23 08:05

您好,没说一定会退,如果他在其他公司发的工资也非常高,可能还要补税呢,高工资多交税,这个又不是我们规定的,个税就是来平衡收入的

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快账用户9350 追问 2024-10-23 08:09

那他这个1100,现在是要扣60块钱是吧?

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齐红老师 解答 2024-10-23 08:15

您好,是的,是这么计算的,有个办法,让他的家人没有上班的那种,去开劳务报酬发票,这样就肯定会退个税的

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快账用户9350 追问 2024-10-23 08:24

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-23 08:24

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~             希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,也就900元,找900元餐费作为员工福利支出来报销
2024-10-23
您好,这个的话,正常来说,这个是现代服务,教育培训服务
2024-09-30
从财务的专业角度来说,肯定是需要合同的,只有资料齐全,才能避免税务风险。 但是实际工作中,如果确实是有比较难处理的,也可以考虑下是否有其他变通的方式,建议你可以咨询下相关行业的人员
2024-06-03
你好,不开发票也得按未开票收入申报
2024-06-03
你好,他发票怎么给你开的?
2023-11-13
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