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9月份销售出货了,9月就要确认收入,但是我们的业务部门说等通知我们再开票,但9月确认的销售如果不在9月开票的话,9月申报收入按无票收入申报,等开票月份了申报时开票收入改负数?是这样操作吗?怎么去规范好?

2024-10-21 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-21 09:44

不是这样的操作。9月确认的销售收入应在9月开具发票并申报,即使实际开票时间晚于销售时间。建议与业务部门沟通,确保及时开票和申报,避免账务处理上的不一致。规范操作应遵循权责发生制原则,确保财务数据准确反映实际经营情况。

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快账用户5964 追问 2024-10-21 10:26

但是因为一些原因很多不是在确认收入当月开票的那怎么办?

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齐红老师 解答 2024-10-21 10:29

若因特殊情况无法在确认收入当月开票,需保留相关证明文件,并在实际开票月份调整账务处理。建议建立内部沟通机制,尽量减少跨月开票的情况,确保财务数据的准确性和及时性。

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