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补缴22年的年度印花税,并缴纳滞纳金,在24年的4月份补缴,怎么做分录记账啊,公司是小规模

2024-10-20 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-20 14:24

借:应交税费-未交印花税 贷:银行存款 同时,借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

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快账用户2060 追问 2024-10-20 14:58

以前的印花税,还要记应交税费吗?但是科目列表里没有未交印花税

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齐红老师 解答 2024-10-20 15:00

借:税金及附加 贷:银行存款 若科目列表无未交印花税,可直接通过税金及附加科目处理。滞纳金则计入营业外支出。

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借:应交税费-未交印花税 贷:银行存款 同时,借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
2024-10-20
您好,借:税金及附加 50000 借:营业外支出 7000 贷:银行存款57000
2024-01-13
你好 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税, 应交税费—土地使用税,应交税费—房产税 营业外支出 贷:银行存款 如果之前 土地使用税 房产税  没有计提,就需要补计提
2024-04-13
你好,印花税和企业所得税分录是一样的, 企业会计准则,计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润   借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存  滞纳金做借营业外支出 贷银行
2021-05-14
你好,可以这么做的。
2021-05-28
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