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老师,请问,我发现我的利润表累计数跟税局的增值税上面的累积数,差了0.01,然后发现是之前5月份的时候有一张发票红冲了,主营业务收入哪里少冲了0.01,那我现在可以在9月份的时候再做一笔红冲这个0.01的分录吗?

2024-10-19 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-19 09:19

您好,没问题,可以这么做的。

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快账用户1926 追问 2024-10-19 09:21

老师,那会计分录是怎么样的啊

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齐红老师 解答 2024-10-19 10:01

就按照你当时做的会计分录做负数就行

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您好,没问题,可以这么做的。
2024-10-19
你好,按照利润表上报,这样标准都一致
2024-10-19
您好,出现这种情况都是因为为产生了余额方向之外的方向的发生额,例如您这里借主营业务收入。所以您改成贷方负数即可,或者差额是这个数据的话,也可以不用管,知道差异原因就可以了,
2020-11-10
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022-06-14
您好,可以直接红冲的这笔记账凭证的呢。
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