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老师们,我们是家一般纳税人商贸企业,今天给客户开发票时开票操作人员没有查询我财务软件里的库存,财务软件有一个单独的进销存软件(以采购发票和销售发票入账的),她今天开的一个产品,在我的库存里是没有余额无库存的,但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票,开的电子发票已经转给客户了,说是下周会有供应商开给我们这个产品的发票,这种行不行?我才来这个公司3个月,不确定财务软件中的前期库存数准确,我们不给客户红冲座作废这两张发票行不行?

2024-10-18 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 15:05

你有销售的可以的,你现在先暂估就行。

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:10

可是她这么一开票,就是这个产品库存负数了,下周再开进来这个产品的进项发票这种顺序可以吗?主要是我不确定前期的库存数量是否与税局后台数量一致?

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:11

可以的,你现在先暂估,不要让它出现负数。

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:12

做收入结转成本之前,先做一个库存商品入库的。

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:13

你的意思是我月初给暂估计一个入库数量吗?我也是按照销售开票时间操作的10月8日录入的,可人家税局后台肯定按照实际顺序自动计算的,那如果库存没有余额,而开出发票那肯定是负数了对吧?

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:14

是啊 借库存商品贷应付帐款暂估 做这个做不了吗

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:15

老师,你怎还没理解我的意思,我9月份的都已结转并结账了,前天都申报了3季度的税,我也不能修改了呀

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:17

她今天开的一个产品,在我的库存里是没有余额无库存的,但是她已经给客户开出去两张这个产品的发票, 不是今天的吗

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:20

对呀,我9月底这个产品不是库存数是0了,她10月份开发票时没有问我查看发票库存数,而且我9月份不是都扎账结账并申报3季度的税了吗?她10月开出2张这个产品后就成负数了,说是与客户也不好解释了,下周就会有供应商开进来这个产品的发票,这样行不行?

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:20

已经跨月了肯定可以

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:21

意思是问你不作废这2张发票,等下周供应商开进来的发票,这种行不行?

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:23

在作废这2张发票前,这个产品库存显示负数库存了,因为9月底没库存,库存是0,现在的问题是不作废这两张发票,下周会有供应商开进来这个产品的发票,这种行不行?

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:33

已经过去了,肯定是可以了,不用作废。如果没有过去,是这个月开的,你先做一个库存商品入库的暂估,然后再开发票也是可以的。总之就是可以,不用作废,不需要红冲,不需要作废,开就行。

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:33

说的够明白吧,不用作废发票。

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:37

9月30号这个二甲苯产品库存是0,并且我已经结账扎账申报了3季度的税,10月8号给开了2张这个二甲苯发票,然后二甲苯库存是负数了,那税务局后台系统不也是负数了吗?我暂估操作都可以,问题是这个顺序税务局后台系统认不认?

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:38

会计操作怎样都可以调整时间,人家税法认不认可?

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:39

税务局后台不认,人家凭什么认你库存商品出现负数能合理吗?你当时没有做赞估,补上一个弹锅就很合理,没有问题可以。我可以提前一个月开出发票来,只要是实际销售就行,不是虚开。

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快账用户4387 追问 2024-10-18 15:41

所以呀!我说得把那两张先作废了,待进项发票开进来不是有库存了再开销售发票难道不合理吗?

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齐红老师 解答 2024-10-18 15:47

同学,你把它红冲,然后再重新开,这个月一正数一负数,这个没有影响你上一个月,上一个季度还是出现了负数,不是吗?有什么区别吗?上一个月开出来,出现了负数。到时候,你跟税务局解释一下,对方开进来的发票晚了。会计失误不懂当时忘了暂估

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快账用户4387 追问 2024-10-18 16:09

开发票是10月8号开的,不是上月开的发票

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快账用户4387 追问 2024-10-18 16:10

一直在跟你说9月底是库存数0,10月8号开出去发票才变成负数

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:11

开发票之前,增加一个分录借库存商品贷应付账款暂估。 然后,收到了发票,再红冲这个发票,再做发票的,

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快账用户4387 追问 2024-10-18 16:44

好的,感谢老师耐心回复!

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:51

不用客气,工作愉快。

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你有销售的可以的,你现在先暂估就行。
2024-10-18
同学你好 你的问题是什么
2021-10-20
同学您好,1您进货的时候,供应商不管给你们开什么发票,你都要按照真实做账。只不过供应商给你开专票,你可以抵扣进项,开普票不能抵扣进项,不开票,就用入库单,发货单之类的入账
2022-11-30
你好,同学,你要看你的合同怎么签的,如果没有规定是需要发出商品就确认收入,如果分期就按照分期确认收入,要不延期确认收入有可能会被稽查!万一很久没开票情形!建议你最好的方法签合同及时取得发票,销售及时开票,不开票的确认无票收入就好了!
2022-06-15
同学你好 这个一般没事,你按照发票做账就行了
2020-09-27
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