你好,如果外包服务费是几个月以上的,不能与当月收入相配比,建议先记入到劳务费,再按月转到主营业务成本,如果能与当月收入相配比直接记入到主营业务成本。
老师,有点不太明白,为何培训费 服务费要先记入劳务成本 结转成本时为主营业务成本,而购买材料时却是直接都是主营业务成本呢?其实无论是课程服务费还是材料都是属于我的主营成本
老师,有点不太明白,为何培训费 服务费要先记入劳务成本 结转成本时为主营业务成本,而购买材料时却是直接都是主营业务成本呢?其实无论是课程服务费还是材料都是属于我的主营成本 同学你好
老师,用于工程的材料,可以直接记主营业务成本贷银行存款吗?还是需要先计入成本材料再结转主营业务成本?
我们公司是服务型公司 收到的服务费收入为主营业务收入,成本就是人员工资 房租 差旅费 招待费这些,都计入了管理费用了,还需要结转主营业务成本吗?需要的话咋结转?
老师,我们是汽车行业,经营范围也有咨询服务这一项,我们主打的也是服务这一块收入,我们收到服务费的进项票,我们要不要通过劳务成本,然后再转主营业务成本这个科目?还是可以直接计入主营业务成本啊?
资金账簿印花税,当年没有新增实收资本,也没有核定这个税种是不是就不用报了
今天更正2024二季度企业所得税报表,税务大厅姐姐非要作废三,四季度申报表,重新申报提示逾期申报,说对信用有风险,怎么办?本人新手
报企业所得税提示收入减成本,与取得的发票和工资申报差异较大。收入总额没问题这个不会有事吧
我支付15,000块钱,属于是大病报销。
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?按月申报扣除税率那些是不是准确点
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一个是不是都是按月申报扣除啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般都是按月申报的多吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?一般是不是都按月申报啊
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?应该月申报和年申报都可以吧
我想问一下你,专项附加是选每月义务代扣还是年度申报的呀?这两种哪个好点
老师,外包服务费是长期的,员工都是人力资源派过来的,我们给人力资源公司付工资及社保费等。这种情况9月当月的社保是当月付款当月开发票,但是工资是在10月付款,10月份才给月开票,这种情况下,9月做账,10月才能收到的发票,是不是只能按发票月计到10月账里?
你好,9月可以先计提,10月到票了有差额再调整。如果是像你说的这情况虽然是长期用工,但是能够明确每个月的金额,就要记入到主营业务成本
老师,是不是也可以按您说的,当月收到发票时,先记在劳务费里,月末再结转一下成本?
也是可以按这样做的
老师,小规模纳税人开专票,应交税费-应交增值税科目,月末还需要结转吗?
你好,是不需要结转的
老师,我开出去的发票,有会展服务*服务费,现代服务*服务费,请问这个需要交印花税吗?
你好,是需要缴纳印花税的
老师,那我收到的人力资源服务*外包服务,这个需要交印花税吗
这个不需要缴纳印花税
老师,那我需要交的印花税,属于哪个税目?
另外,小规模纳税人印花税有哪些优惠政策
会展服务*服务费,现代服务*服务费具体说下是什么服务
小规模纳税人印花税减半