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老师,请问财务报表上的应交税费与申报表上的应交税费数据对不上怎么调整?

2024-10-14 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-14 16:03

你好,这个要看是什么原因错了。

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:04

我也不清楚,这个要怎么查

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:08

我可以从哪里入手来看导致的差额?

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:08

你好,你看上一期对不对?得上?

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:51

我看了一下也对不上,好像是因为我有进项还没有抵扣,我直接转入了应交税费之中,这种差异,有关系没有?

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:52

你好,你要看你做的是哪一个明细科目?

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:53

做的应交增值税-未交增值税

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:56

嗯,还没有抵扣,你已经认证了吗?

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:57

没有认证

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:58

只是直接记进去了,后面要抵扣的时候才认证

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齐红老师 解答 2024-10-14 16:58

你好,没有认证的话应该计入到应交税费,应交增值税待认证进项税。

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:59

我没有经过这个科目,要调吗?

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快账用户2341 追问 2024-10-14 16:59

原来的会计也没有用这个科目,我就按她的这样做了。

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齐红老师 解答 2024-10-14 17:01

你好,不过话说回来,如果你不对下级科目的话,正常来说是应该只入到应交税费最终这个科目余额应该也是能对得上的。主要是不知道从什么时候开始错的。

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快账用户2341 追问 2024-10-14 17:02

就是,那我可以直接调整吗?

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齐红老师 解答 2024-10-14 17:04

你好,你想调的话,还是得要找出原因才能调的对。

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齐红老师 解答 2024-10-14 17:04

你如果只是想把它调平的话,你就营业外收支就好了。

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快账用户2341 追问 2024-10-14 17:04

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-10-14 17:07

你好,不用客气的了。

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