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老师好,小规模纳税人,月收入不超10万,是免增值税的,开票时候的税率是1%,那么收入做账的时候要怎么做分录呢? 借:银行存款 8万 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 那么这个销项税额是按1%计算还是按原来的3%计算呢?那后面这个增值税是月末还是季末结转到营业外收入呢?

2024-10-14 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-14 14:48

同学,你好 按1%计算 季末结转到营业外收入

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快账用户4821 追问 2024-10-14 14:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-10-14 14:51

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 按1%计算 季末结转到营业外收入
2024-10-14
你好,是按照1%核算的,也就是按照开票的金额计算 申报的销售额和报表的也是一样的
2024-10-19
你好,季度报税时才3个月一起转
2020-11-04
你好 1. 你小规模 增值税没有三级科目的 确认收入时、借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税;贷:主营业务收入 2.季度超过30万缴纳增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3.季度不超过30万免征增值税时,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 这样做就对了
2020-09-03
是的,对的,是这么做的,这个不做营业收入,它是在利润总额里面。
2024-02-06
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