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请问,那个成本费用配比原则,就是归属当月的采购成本和销售成本都入回那个月,但有可能那个月漏交了货,导致成本有,但收入少了一笔,是次月补交的,这要把那笔漏交货的成本也剔出来,和补交的收入一起做到次月报表吗?还是说把成本全结转了,在次月报表里做个备注说明这个货8月什么情况,然后再备注下边再加一行做补交的收入和毛利?成本就不用再反映了?哪个处理方式更好?因为公司对报表没有明确规定按什么政策处理

2024-10-13 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-13 14:22

你好,生产成本正常核算,销售成本和收入配比

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齐红老师 解答 2024-10-13 14:24

举例,当月生产90件,按90件结转生产成本,但是当月只销售了60件,按60件结转销售成本

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快账用户6657 追问 2024-10-13 14:25

我们是做海鲜的,成本是倒挤的,

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齐红老师 解答 2024-10-13 14:30

不管是不是倒挤,就是说销售多少量的收入,结转多少量的销售成本

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快账用户6657 追问 2024-10-13 16:10

那和采购的借支对不上了?采购向公司借支来买货的,钱已付了,那怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-10-13 16:24

和借支对不上是正常的。借支按照收付实现制,成本按照权责发生制。

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