你好,借利润分配-未分配利润 负数 贷应付账款暂估成本 负数
你好,我年前暂估了一笔成本,借主营业务成本贷应付账款;年后有了确切的成本数,想跨年冲回,怎么做分录
去年暂估成本,借主营业务成本贷应付账款,今年发票来了,怎么冲回
去年暂估了成本。,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 今年来了票是费用票,我怎么去冲,分录怎么做
去年暂估了,一笔分录,借主营业务成本,贷应付账款,暂估,今年怎么冲销
去年暂估了一笔成本,分录,借主营业务成本,贷,应付账款,暂估,今年2023年想把这笔业务冲销,怎么做,跨年了
你好,深圳分公司的完税证明是在深圳的电子税务局上下载吗还是在总公司的税务局上下载呢?
你好人事做的工资:应发5000、个人扣除社保522.3、其他扣除项目(迟到请假等非五险一金扣除项目)1000,实际发放工资:3477.7,应该按照那个数字申报个税?
日常水电费计入应付账款还是其他应付款
平时不发工资,只有年末发工资90000,怎么写会计分录。带数据。谢谢老师
老师你今收到一张发票是石材的用于工地,今天收到发票今天打款怎么记科目
我们和别的公司一起投资成立了一个新公司,出了投资款100万,这个分录怎么写
老师,单位有辆车卖给个人了,没给对方开发票,这个怎么做账、报税呢?
附加税计提及缴纳分录?
2024 年 12 月底应交税费-未交增值税贷方余额为 3800 啥意思?是没结转么?
请问港澳台企业和内资企业在税务上有什么区别?
冲回之后再怎么做呢?已经收到发票了
借利润分配-未分配利润 贷应付账款 如果是专票做进项税
然后付款的话就是借应付账款贷库存现金,银行存款是吗?
是的,你理解的非常正确