同学,您好。从你接手开始保证账务是正确的即可。前面的不用动,不动做账与你无关,动了你就有责。但是把前面的账捊一下,要保证从你接手后数据是正确的。
麻烦汪老师接着回答这个问题 外账估计是为了交接,然后就把往来都转了 外账乱七八糟的,我前面还对出来9月的收入都少做了2900多,但是报增值税又是对的,季度申报所得税的时候收入又少了 然后应收账款单位还挂错了,少的这笔这个我10月补一个分录就行了吧 难道结转的分录不要打印出来装订?我看她的凭证都没有结转的分录,但是明细账里有
我们公司是服务型行业的公司,我的老会计还有一个月就要走了,我要接手整个公司的账务,有2000号人,我这边又是零基础,我需要注意什么呢?应该怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前几年的凭证,看她做账很清楚,总账本明细账本,凭证都在,我接下来应该干什么呢?还有比如说她做了乱账,如果没有交接清楚的话,她是不是也有责任呀?
老师是这样的,我家农产品、花生的,初加工,因为之前一直都销售是后期成立的公司,机器设备没有发票,也开不进来。我之前用留底推库存,之后结转成本,但是我发现成本过高,导致一直在亏顺。所以我想换一种结转方法,分摊,但是账上又没有机器,我就有点不知道怎么做了。在一人工费这里,没有对公转账,还有工人这我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是农民。我想按几个步骤来消耗材料。也不知道这么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做账。
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
老师,我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做,凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转?我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的,她做到8月份就没做了,一直没会计,中间一段一直空着。我接手后,先保持正常运营,然后慢慢的,一点点,一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师,教下怎么操作。
老师好,我们是施工企业,中标后,对方单位未要求施工,法律判决赔付,赔付到账后,需要缴纳增值税吗?如果缴纳是按经营收入缴纳,还是偶然所得收入呢?
我教育自助缴费,交了一个,还有一个,它显示非税票据系统返回信息错 误:com.bosssoft.frame.base.exception.BusinessException:电子缴款书状态流水 锁表,赋码异常! 老师,这个怎么处理
请问这个结转会转哪几个科目?
请问老师社保证明打印出来没有体现缴纳公司这个要不要紧
境外汇款,填写名字时多加了个空格能到账吗
老师,24年11 12月个税少申报了,怎么处理?
我公司从事保洁服务行业,现有A公司将车辆和塑料垃圾桶共估价30万打包给我们公司,业务也由我公司接手,但A公司尚有部分保洁服务合同未到期,合同金额大概80万,接手后未到期的合同我们公司干活,A公司开发票,服务费是合同甲方打给A公司抵打包费,30万打包费抵完后A公司再扣10万管理费和开票税费,剩余钱打给我公司。30万,80万,10万,税费,还有最后打给我们的钱怎么入账
老师,请问到美团去应聘会计,要注意哪些方面
租员工车辆,私车公用,年租金9600元,需要缴各项税合计多少金额?
企业所得税税负率跟增值税税负率之间有什么关系
老师,因为以前是另外一个系统的,我过来重新建账了,我买了金蝶的,然后把他之前2023年,2024年的账全部导过来的,然后我去看每个月凭证,都没有结转损益,就交接那个月给我结转了,财务可以每个月不用结转损益的吗?然后金蝶还让我去把前面的账给结转损益了也行,我说我在系统里面重新建账套从9月开始的,他前面的账我不会动的,我要给他结转损益吗?问题是万一他凭证不全我怎么知道啊?对方财务让我去看账薄,账薄是什么啊?明细账,总账吗?
同学,财务工作中一般每个月都需要结转损益,这样才能准确反映当期的经营成果。 如果你在金蝶系统中重新建账从 9 月开始,原则上你不需要对之前的账进行结转损益。因为你是从新的起点开始做账,对之前的账务不负有调整的责任。 账簿包括总账、明细账、日记账等,是对企业经济业务的分类记录。明细账可以详细反映每一笔具体业务的情况,总账则是对各个科目汇总的记录。通过查看这些账簿,可以了解企业的财务状况和业务流程是否完整。
老师,我们没有出纳的,是不是就没有日记账了?对方不结转损益,不关账是不是想留下后面的财务有动账的可能性啊?因为他的账都是随便乱做的,想怎么做就怎么做,但时候如果扯皮,就会扯不清了是不是?
老师,他说不关账就是为了灵活调整,应对税务,他申报每个月的报表都是自己算来申报的,可是每个月账都报上去了,还能灵活调整?想灵活调整,关账了后面红冲不行吗?
同学,您好。银行日记账和现金日 记账肯定是要有的,根有没有出纳没有关系。有出纳这个账可能是出纳做的,没出纳这个账就是会计做的,所以账一定是有的。对方虽前期没有结转,在交接的月份他已经做了结转了,也就是你接到手后损益是平的,之前他的账你不要动。至于报税他肯定不敢乱报,所以你只管好你接手之后的。
老师,我们是用金蝶的,是那里要银行日记账和现金日记账啊?
同学,您好。无论哪个软件都有呀,有的是用的日记账,有的是直接用的明细账,库存现金的明细账和银行存款的明细账,在实质内容上不就是日记账的内容吗?一样的。
财务虽然是个死板的工作,但不要固化了你的思维。这样工作会自己给自己不行方便的。