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老师,我刚接手这家公司,发现2024年就8月结转了损益,前面每个月都没有结转损益,这样也可以?虽然我是从9月接手做账的,可是我也不敢保证万一前面的凭证万一是不是被我删了呢?还是对方不想结转结账是想把责任推给我?因为他都是随便乱做账的

2024-10-12 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-12 11:33

同学,您好。从你接手开始保证账务是正确的即可。前面的不用动,不动做账与你无关,动了你就有责。但是把前面的账捊一下,要保证从你接手后数据是正确的。

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快账用户6817 追问 2024-10-12 11:38

老师,因为以前是另外一个系统的,我过来重新建账了,我买了金蝶的,然后把他之前2023年,2024年的账全部导过来的,然后我去看每个月凭证,都没有结转损益,就交接那个月给我结转了,财务可以每个月不用结转损益的吗?然后金蝶还让我去把前面的账给结转损益了也行,我说我在系统里面重新建账套从9月开始的,他前面的账我不会动的,我要给他结转损益吗?问题是万一他凭证不全我怎么知道啊?对方财务让我去看账薄,账薄是什么啊?明细账,总账吗?

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齐红老师 解答 2024-10-12 11:42

同学,财务工作中一般每个月都需要结转损益,这样才能准确反映当期的经营成果。 如果你在金蝶系统中重新建账从 9 月开始,原则上你不需要对之前的账进行结转损益。因为你是从新的起点开始做账,对之前的账务不负有调整的责任。 账簿包括总账、明细账、日记账等,是对企业经济业务的分类记录。明细账可以详细反映每一笔具体业务的情况,总账则是对各个科目汇总的记录。通过查看这些账簿,可以了解企业的财务状况和业务流程是否完整。

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快账用户6817 追问 2024-10-12 11:47

老师,我们没有出纳的,是不是就没有日记账了?对方不结转损益,不关账是不是想留下后面的财务有动账的可能性啊?因为他的账都是随便乱做的,想怎么做就怎么做,但时候如果扯皮,就会扯不清了是不是?

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快账用户6817 追问 2024-10-12 11:53

老师,他说不关账就是为了灵活调整,应对税务,他申报每个月的报表都是自己算来申报的,可是每个月账都报上去了,还能灵活调整?想灵活调整,关账了后面红冲不行吗?

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齐红老师 解答 2024-10-12 11:58

同学,您好。银行日记账和现金日 记账肯定是要有的,根有没有出纳没有关系。有出纳这个账可能是出纳做的,没出纳这个账就是会计做的,所以账一定是有的。对方虽前期没有结转,在交接的月份他已经做了结转了,也就是你接到手后损益是平的,之前他的账你不要动。至于报税他肯定不敢乱报,所以你只管好你接手之后的。

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快账用户6817 追问 2024-10-12 14:17

老师,我们是用金蝶的,是那里要银行日记账和现金日记账啊?

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:29

同学,您好。无论哪个软件都有呀,有的是用的日记账,有的是直接用的明细账,库存现金的明细账和银行存款的明细账,在实质内容上不就是日记账的内容吗?一样的。

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齐红老师 解答 2024-10-12 14:30

财务虽然是个死板的工作,但不要固化了你的思维。这样工作会自己给自己不行方便的。

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同学,您好。从你接手开始保证账务是正确的即可。前面的不用动,不动做账与你无关,动了你就有责。但是把前面的账捊一下,要保证从你接手后数据是正确的。
2024-10-12
做错了就原分录负数红冲然后做正确的
2022-09-29
这种做法是不符合会计准则规范的。 关于结转损益 • 按照正规的财务处理流程,企业应该每月结转损益。不按月结转损益而在年底一次性结转这种做法是为了所谓的“灵活调整”,这很可能涉及到操纵利润、逃避纳税等违规行为。 关于税务申报和报表 • 在季度申报时,理论上是可以根据当期余额表来编制报表进行申报的。但是这种报表可能因为没有正确结转损益而不能真实准确地反映企业当期的财务状况和经营成果。 • 如果你接手后,税务局询问以前的报表,你应该如实告知之前的财务处理情况。同时,你可以利用企业的记账凭证、账簿等原始财务资料,根据正确的财务核算方法,重新编制以前期间准确的财务报表。三大财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)中,资产负债表可以主要根据账户余额编制,但利润表需要考虑收入、费用的结转情况才能准确编制,现金流量表编制相对复杂,不过也可以通过对现金相关账户的分析等方式编制,所以单纯依靠未结转损益的余额表编制出来的报表很可能是不准确的。 对于这种不符合规范的财务处理方式,你应该考虑和企业管理层沟通,纠正这种做法,避免给企业和自己带来潜在的税务风险和法律责任。
2024-10-12
这个每月都要结转的 你就算衔接也得按月结转损益
2023-08-25
您好,她的说法非常不合理。可以直接从你接手月份开始做。
2020-08-07
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