对的是的,跟着你做管理费用的和进项税额没有关系。你在认证了之后,就没有原始凭证了。
你好,本月收到的发票全部做账,认证的计入进项抵扣,不认证的计入待抵扣进项,是这样操作么?还是说认证的发票我先做账,没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢?
12月份有一个发票还没做账,但是已经拿去认证了,那我现在做账的时候还需要做这个待抵扣的进项吗?
有个发票是12月份,1月申报的时候做了进项抵扣,当时还没有做凭证就直接拿发票,抵扣了,那现在我做这个1 月凭证的时候,这个进项其实都已经抵扣了,我应该就不入待抵扣进项这个科目了吧?我要怎么做这个凭证?
老师,您好,想问一下就是进项发票这个比如说10月份开的发票,我们公司12月份才收到,如果12月份勾选认证了的话,就可以在12月抵扣销项了对吧,就是这个进项发票是否抵扣跟时间没关,主要跟我什么时候认证有关对吧,比如1月份收到了发票,我11月份才勾选认证,那就在11月份抵扣销项对吧
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗?
阿里巴巴1688网站每个月对账,收款,要怎么做账呢
我的账套日期设了7月开始,有一个6月的员工有薪资,7月有支付个税,现在账套改不得时间了,我能重新在7月补计提6月的薪资跟个税吗
老师麻烦问一下,我单位刚成立的时候刻章花了140,老板付的款,借管理费用-开办费,贷其他应付款-老板,这样做凭证对吗,谢谢老师
老师你好 我们企业只知道高新编码但是没有证书 是24年12月份知道的编码 请问我们汇算清缴需要填写高新技术优惠表吗
营业额在利润表中怎么看?
老师,工会经费是工资总额*2%吗,比如:10000*0.02=200吗
老师,账上挂着其他应付款——老板,能把这个转到实收资本里吗?(注册资本没到位)
老师你好,我想问一下,小规模交的工会经费次年会退还吗
比如购买的仓库货架3组,金额980,固定资产金额也达不到,也不属于低值易耗品,那应该是制造费用的什么二级科目合适啊?
@董孝彬老师,采用比选打分方式采购,采购公告上是24年2月7日16点,提交响应文件,但是评选组打分日期是24年2月4日,这个比选是违背了那条规定?