你好,做劳务成本里面的
老师你好,我公司每个月开技术服务发票25000,成本只有技术人员工资,工资和社保直接计入了主营业务成本,1月份有社保变化 我确认成本时 按照12月份工资还是1月份的工资呢?
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师您好,我们是做技术推广服务的,开了票确认收入,但是没有成本发票,这老板不给提供(我兼职的),只每个月报了员工工资,如何结转成本呐?(成本应该就是他们一行人吃饭住宿费这类的)
老师你好,我公司服务类型的企业,成本主要是人员工资,给客户开票要等这个项目完结后才开票,没有开票就没有收到也没有成本,那么当月的实际应计入成本的人员工资计入科目那个合理呢
老师我们是提供技术服务的,成本也都是技术人员,这个月没开票没有确人收入,计入人员工资计入那个科目合适,以后开票时候在结转到主营业务成本里
劳务成本月末结转体现在财务报表的哪个科目?
你好,在存货里面体现的。
劳务成本的余额比较大,会超过收入的20%,年末存货余额超过收入的20%会不会预警
你好,会的,有风险的
那能不能计入长期待摊费用先过度一下呢
你好,做到这个里面不合适。
因为是提供保洁服务,服务业存货余额数据过大是不是不好,会预警
对的是的,你收入确认晚了。