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老师,请问业务员差旅费按里程表算的,每个月贴油票住宿票,餐票报销,就是有一个业务员他整个月贴的都是餐票。我告诉他不行,他问能不能和别的人贴的汽油票多的发票互换一下?

2024-10-10 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-10 10:22

您好,这个只要是开公司抬头的就成

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快账用户8655 追问 2024-10-10 10:24

您的意思是全贴餐费发票也行?因为业务员调汽车公里数的表了。他实际没有跑这么多,这种情况怎么办?

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:24

就是餐费太多也没用,也得纳税调整

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快账用户8655 追问 2024-10-10 10:26

他让给别人的汽油票换一部分。这样行不行?

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齐红老师 解答 2024-10-10 10:26

行,也就得开公司抬头的才行

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您好,这个只要是开公司抬头的就成
2024-10-10
你好,这个要让经办人自己粘贴,按时间、地点分开贴
2020-12-28
你好同学习,你好同学,按发票内容入账,进业务招待费里面
2022-10-21
他每个地方都有一个标准的,不超过标准的没有问题可以的。
2023-06-15
造假是怎样的国家的? 正确的就是正常来报销汇算清缴纳税调。 你想用不合法的就用找来的发票按照发票这个业务来入账。
2024-01-22
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