您好,你看你的申报表啊。23年的汇算清缴的报表。
咨询下 就是我们是高新技术企业可以享受加计扣除,但是去年我们费用比较多,交的所得税也不多,所以就没享受加计扣除,现在税务问为什么没有加计扣除,这要怎么写说明
老师:我们公司是高新企业,购买材料,支付软件,以及其他费用,支出很大。但是一直没有开发票,这样可以享受加计扣除吗?还有加计扣除有什么政策要求
你好,我想问一下,近期颁布的高新技术企业购置设备可以在计算应纳税所得额时扣除,并实行加计扣除。这项政策对固定资产的价值有什么要求吗?是否要求单价为500万元以上,才可享受本政策。
你好,我想问一下,近期颁布的高新技术企业购置设备可以在计算应纳税所得额时扣除,并实行加计扣除。这项政策对固定资产的价值有什么要求吗?是否要求单价为500万元以上,才可享受本政策。
您好老师,我有个疑惑,比如我享受了研发费用加计扣除,但是我又不想享受高新企业的所得税15%的优惠政策,这个可以吗?因为我们是小微企业。
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
看那张表,以前没有做过这个加计扣除的
你好,你这个107012这张表是有勾选的。你要看一下这个表格。
还有就是这个加计扣除一般什么情况下去享受,一般不说是每年的二三季度填报吗?二三季度填报的话看那个表,如果23年第二第三季度没享受,23年汇算清缴时是否可以享受呢
你好,汇算清缴的时候也可以享受