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老师,我们公司有个员工受工伤了,报了工伤,后来社保7月份工伤保险待遇赔了70759.79元到公司账户上,我写的会计分录是: 借:银行存款70759.79 贷:其他应付款70759.79元。后来又陆续支付费用共有39517.87元,有票的共37131.57元,这分录怎么写?怎么写才能给7月份我写的那个其他应付款70759.79元冲了。到9月受伤的员工和公司协商支付他一次性伤残补助金33628.22元,一次性伤残就业补助金125000元的后续治疗费用一共支付他158628.22元,老师,这会计分录怎么写,怎么给以前的其他应付款70759.79元冲平掉?

2024-10-08 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-08 13:50

你好,需要付给员工的钱把其他应付款冲了,不够冲减走费用

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快账用户8182 追问 2024-10-08 13:53

老师不会写会计分录,能写一下吗?

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快账用户8182 追问 2024-10-08 14:02

老师不会写会计分录,能写一下吗?

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齐红老师 解答 2024-10-08 14:45

借其他应付款 39517.87 贷银行存款39517.87   借其他应付款 31241.92管理费用 127386.3 贷银行存款158628.22

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你好,需要付给员工的钱把其他应付款冲了,不够冲减走费用
2024-10-08
收到工伤保险待遇时: 借:银行存款 70759.79 贷:其他应付款 70759.79 支付员工后续治疗费用及一次性伤残就业补助金等赔偿时: 借:其他应付款 70759.79(冲减之前收到的工伤保险待遇挂账) 管理费用 / 营业外支出等(差额部分,具体科目可根据企业对工伤支出的性质确定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 贷:银行存款 158628.22。
2024-09-25
你好,你们压1000元的原因是什么
2020-11-22
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
您好,根据您的描述,是4200申报个税
2021-01-13
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