咨询
Q

上月结转未交增值税253.1,下月缴纳的时候税局扣除是253.12,这0.02怎么做会计分录呢?

2024-10-04 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-04 17:01

借营业外支出其他 贷应交税费未交增值税

头像
快账用户4274 追问 2024-10-04 17:06

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2024-10-04 17:07

不用客气 国庆节快乐

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借营业外支出其他 贷应交税费未交增值税
2024-10-04
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
同学你好 直接原分录负数红冲
2021-08-25
你好,其实你可以红字冲减之前计提的,然后再按照正确的金额重新做一次。
2024-09-24
借应交税费未交增值税贷银行存款
2022-01-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×