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老师,节日快乐!请教您,我5月份做了一笔销售成本结转分录,现在发现分录有误,就冲销了错误分录,重新做了正确的,但金蝶软件不能将这笔主营业务成本自动结转到本年利润了,是什么原因呢?谢谢!

2024-10-02 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-02 11:56

你把主营业务成本放到借方负数红冲的时候。

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你好,不是的,不能这么做。你的成本当时多做了怎么做的是库存商品吗?如果是的话,借库存商品借主营业务成本负数,然后月末的时候,他才能结转到本年利润。
2024-07-15
那你可以直接在12月进行调整的 借:其他业务成本 贷:其他业务收入
2020-12-28
同学你好 这个一般都是手动做 损益才是软件做的
2022-01-06
您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
该笔销售被认为是由于产品问题导致的赔偿,因此这笔支出应被视为非正常损失,而非正常的经营性支出。因此,将这笔支出列为“营业外支出-补偿损失”是正确的。 在会计处理上,当一笔销售被认为是销售退回或由于产品问题导致的赔偿时,通常需要冲减相应的收入和成本。根据你给出的分录,收入和成本已经得到了相应的冲减,这是正确的处理方式。 对于由于销售退回或产品问题导致的赔偿,通常需要查明原因,分清责任,并进行相应的处理。如果责任在于销售方,则应承担相应的赔偿责任;如果责任在于客户,则应根据双方的协议和合同约定进行处理。
2024-01-25
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