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老师,上个季度开了15万发票已做收入并申报,但是没付款这个季度因为扣了几百块钱,让重新开的发票并付款,这个季度账务怎么处理?

2024-10-01 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-01 10:27

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费

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快账用户3044 追问 2024-10-01 20:37

那老师,增值税怎么申报?

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齐红老师 解答 2024-10-01 21:35

你的正数和负数销售额合计申报就可以了

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快账用户3044 追问 2024-10-01 21:45

好的,。谢谢您了!

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齐红老师 解答 2024-10-01 21:52

不用客气,早点休息

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借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷,主营业务收入 应交税费
2024-10-01
同学你好,直接按新开出来的发票做账即可,汇率差额可以记入财务费用。也可以按原来的汇率重新开具发票的。
2021-07-09
您好,把之前无票收入做红字,再按照开的发票做账,等于收入没有变化
2021-12-27
你好; 你红冲2季度开的发票; 那你 4季度做红冲分录; 把你负数的收入结转到本年利润去就行; 就看你4季度是否超过标准;在做考虑结转
2024-03-21
 你好 ;  你开的是专票还是普票 ;  开的什么税率; 因为目前有免税文件的  
2022-06-08
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