你好,你用了新企业会计准则的话,对的是的,因为你的预付预收这些就没有一级科目了。
请问,在新收入准则中,资产负债表中应收项目还是根据应收账款和预收账款的借方余额填列吗?合同资产科目在新收入准则中,不是代替了应收账款吗,合同负债代替了预付账款科目,合同资产和合同负债在资产负债表里是分别单独填列的?
老师,请教个问题,预付给关联企业的货款,对方做合同负债科目,我这边一定要做合同资产吗,现在是做内部抵消其他同事要求将预付账款调整为合同资产,我是认为不符合合同资产的概念,抵消的时候可以合同负债和预付账款抵消吗
老师,我司采用新收入会计准则时点法确认收入,当未达到收入确认的时点,提前支付给供应商的款项应该怎么做账务处理呀,就借:预付账款 贷:银行 这样对吗,合同履约成本这个科目是不适用时点法吗
执行新收入准则,用新科目,合同负债,是不是以后就都用不到预付账款了?
老师,账套里没有使用预收和预付科目,应收账款明细账有贷方数,我填资产负债表时,将这明显科目的贷方合计数填到预收里,借方合计数填到应收账款里,对吗,应付账款的借方填预付里,应付贷方填到应付账款里,对吗
老师,你好,出口退税申报表1月报12月忘申报了,到增值税申报表已经报了和账上一致,一个月补报出口退税可以吗?
股东以公司名义贷款,然后还款也没有在公司还,是自己还的,但是账还在公司,我怎么做账呢?
老师,24年前任会计做了一个进项留抵,25年因为业务性质问题没有办法抵扣,我需要做进项税额转出,分录写 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:销售费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,这样写,可以吗?
老师,公司公户直接打我个人银行卡,是作为公司备用金使用。这样合适吗?有没有其他方法。原来是老板个人转微信的。
老师,请问一下建筑工程的公司。帮村里修路什么的,购入的水泥,路灯。放入库存商品。还是材料采购,还是放别的什么科目啊
建筑工地上,我公司喊的工人,是否需要缴纳工会经费
老师,上月报财务报表的时候,我的收入报错了。因为账没有做完,我就估了一个,结果没有价税分离,收入报多了,汇算的时候怎么办。企业是亏损状态没有交企业所得税。
2024年年底账上的应付票据是指企业开出的票据,还没付款的票据,是嘛,还是出票日在1231以前
自建房屋的房产税和土地使用税,是在什么时候缴纳?
上海,用ca纳税申报,需要下载什么软件
我们沿用的以前的科目,但是系统中也同时更新了新的科目,也就是预收预付 和合同资产 合同负债同时都有,那我们仍然用预收预付科目可以吗?
可以的,你有这个一级科目可以,但是自己不要增加。你增加了之后,影响报表取数的。