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我司是物流公司,之前3月份在加油站预付充值了油卡,借主营业务成本,贷银行存款,现在8月份收到油费发票,要怎样做账务处理?

2024-09-24 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-24 10:37

你好,你已经计入了主营业务成本,你现在拿到发票就直接贴进去就可以了。

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快账用户7829 追问 2024-09-24 10:40

但是之前入账没有入进项税额,而且之前入账是50000元,现在发票只开了 47180.66元,要怎样处理?

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齐红老师 解答 2024-09-24 10:49

你好,你可以红字冲减之前的凭证然,然后再按照发票重新做。

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快账用户7829 追问 2024-09-24 10:50

红冲是借方负数吗?还是直接填列贷方金额?

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齐红老师 解答 2024-09-24 10:50

你好,这两种方式都可以的。

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快账用户7829 追问 2024-09-24 10:51

还有差额记哪里啊?

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齐红老师 解答 2024-09-24 10:51

你好这个为什么会有差额你重新,这个为什么会有差额?你重新按照发票寄的话就不会有差额。 是发票开错了吗?还是没有用完?

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快账用户7829 追问 2024-09-24 10:52

预充值加油费50000元,用了多少开多少发票,还有些还没用完,就有差额了啊

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齐红老师 解答 2024-09-24 10:53

你好这,这个差额仍然计入到预付账款就好了。

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你好,你已经计入了主营业务成本,你现在拿到发票就直接贴进去就可以了。
2024-09-24
你好; 是的。就是这样来走分录的
2022-04-20
对,没错的,就是这么做账
2023-08-07
同学你好 这个可以的
2023-08-07
同学你好 只要有收入就可以做成本
2023-08-07
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