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我们是一般纳税人,对公付款付了一笔费用20000元,对方开具了专用发票,发票的金额25000元,分录要怎么做呢,应该是对方多开了

2024-09-23 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-23 10:56

你好!这个最好问一下,能不能开红字冲减

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快账用户7059 追问 2024-09-23 10:57

对方没有开,就这个发票,

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齐红老师 解答 2024-09-23 10:57

你好,我是说这个开错了能不能去重开?

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快账用户7059 追问 2024-09-23 10:58

不能重开哦

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齐红老师 解答 2024-09-23 10:59

你好,那你按照发票来入账,差额计入到应付账款。

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你好!这个最好问一下,能不能开红字冲减
2024-09-23
借库存商品 进项 贷银行存款 营业外收入 还有一种借库存商品 进项 贷银行存款 应付帐款 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
2023-10-09
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2024-09-24
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2023-04-12
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2021-06-28
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