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怎么做账才对具体说下

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2024-09-21 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-21 20:04

您好,这个分录不对,借:应交税费——未交增值税 26460.18-26280  贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   26460.18-26280   月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到  应交税费——未交增值税,用  应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转,  借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税   , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录  

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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