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计提和缴纳基数补差怎么做分录呢

2024-09-18 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 09:42

计提时:借费用类,贷应付职工薪酬。缴纳时:借应付职工薪酬,贷银行存款。注意调整基数后,需按新基数重新计算并调整。

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快账用户6232 追问 2024-09-18 13:56

做基数补差前几个月的分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-09-18 13:58

先调整应发工资: 借:以前月份工资科目 贷:应付职工薪酬 再补提差额: 借:应付职工薪酬 - 差额部分 贷:银行存款 或 其他相关科目 最后确认工资成本: 借:管理费用/生产成本等 贷:应付职工薪酬

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快账用户6232 追问 2024-09-18 14:18

个人部分扣除的社保也是这样做吗

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齐红老师 解答 2024-09-18 14:20

是的,个人承担的部分也按此流程处理。具体操作如下: 调整应扣个人社保部分: 借:应付职工薪酬 - 个人社保部分 贷:其他应付款 - 个人社保 缴纳给社保机构: 借:其他应付款 - 个人社保 贷:银行存款或其他相关科目 确认工资成本时,同时扣除个人与企业部分: 借:管理费用/生产成本等 贷:应付职工薪酬 - 社保总额

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职称:注册会计师,税务师

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