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其他应付款余额在借方,那么出报表时应放在其他应收款借方还是放在其他应付款贷方负数呢?

2024-09-18 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 09:27

您好,报表的时候就体现在其他应付款借方就成

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快账用户6442 追问 2024-09-18 09:28

为什么金蝶软件放在其他应收款借了

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齐红老师 解答 2024-09-18 09:28

可能是你们软件自己设置的问题

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快账用户6442 追问 2024-09-18 09:32

那正确做法是放其他应付还是其他应收呢?

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齐红老师 解答 2024-09-18 09:34

正确做法应该是放到其他应收款

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快账用户6442 追问 2024-09-18 10:19

那个软件如何调才能出的报表是对的呢?

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齐红老师 解答 2024-09-18 10:20

那你得和软件服务商确认一下

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快账用户6442 追问 2024-09-18 10:24

一般是需要自己手动调还是软件商会设置好的?

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齐红老师 解答 2024-09-18 10:25

一般得让服务商给你们设置才行

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快账用户6442 追问 2024-09-18 10:49

期未借方是100,期未贷方200,那样是不是财报上直接是应付贷方100吗?

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齐红老师 解答 2024-09-18 10:57

是的,正负之后就是贷方100

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快账用户6442 追问 2024-09-18 10:59

报表可以相互抵消填写金额吗?我看会计事务所给我报告是借方余额填写在应收那里,贷方余额是填写在应付贷方,没有相抵扣填写的

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齐红老师 解答 2024-09-18 11:00

比如说你的科目是不同的比如说其他应付款和其他应收款既不能抵消

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