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您好,7月份收到一份专票已入账,现在9月对方单位红冲了,我7月是这样做的账,借工程施工100应交税费进项税10,贷应付账款110,现在怎么做账

2024-09-18 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-18 08:43

收到红冲发票,先冲原账:借工程施工100 应付账款100;再按新信息做正确账务。

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快账用户3815 追问 2024-09-18 09:19

那老师,我的进项税怎么做呢?

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快账用户3815 追问 2024-09-18 09:21

我的应付账款是110那10入何做账呢?

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齐红老师 解答 2024-09-18 09:22

红冲时,先冲进项税:借应交税费-进项税10;再冲应付款:借应付账款110。接着,按新信息调整账务。

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齐红老师 解答 2024-09-18 09:23

收到红冲发票后,先冲原进项税:借应交税费-进项税 10;再冲应付款:借应付账款 110。根据新信息,重新确认采购成本,相应调整工程成本或存货成本。

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