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老师,我想咨询个问题,就是前期会计有好几十万的暂估入账成本,现在成本票回来了,我是直接冲暂估,还是也需要做一下购进分录然后再冲暂估呢?比如,付货款的时候,借:工程施工-工程成本贷:银行/现金 然后再冲暂估,借:工程施工-工程成本 贷:应付账款-暂估

2024-09-17 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-17 20:53

您好 付货款的时候,借:工程施工-工程成本贷:银行/现金 请问这个时候收到发票没有

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快账用户3867 追问 2024-09-17 22:43

老师,收到票了

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快账用户3867 追问 2024-09-17 22:43

老师,中秋节快乐!

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齐红老师 解答 2024-09-17 22:44

付款的时候收到了发票 那您不需要暂估了啊 就直接写分录就好了

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快账用户3867 追问 2024-09-17 22:58

老师,您是说之前暂估的时候付款了没有对吗?之前暂估的时候没有付钱,我现在是要冲之前的暂估

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齐红老师 解答 2024-09-17 22:59

那现在收到暂估的发票了 把暂估的分录红冲 然后再根据收到的发票写分录就好了

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快账用户3867 追问 2024-09-17 23:03

老师,那这一步不需要在做了对吗?借:工程施工-工程成本贷:银行/现金直接做红冲之前的暂估分录就可以了对吧

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齐红老师 解答 2024-09-17 23:11

是的 这笔分录没有付款 不需要写  只红冲之前暂估的分录就好了

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快账用户3867 追问 2024-09-17 23:16

好的,谢谢老师!晚安

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齐红老师 解答 2024-09-17 23:16

不客气哈 欢迎有疑问继续提问 晚安

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