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已确定,好些年的应付借方余额,货已到已暂估,确定发票收不来了,现在账务如何处理

2024-09-16 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-16 09:27

您好,转营业外支出,在所得税汇算清缴时纳税调增,因为这部分存货已结转成本,但无票是不能税前扣除的,暂估正好也是应付借方余额

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快账用户4516 追问 2024-09-16 09:30

估价户如何平?

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齐红老师 解答 2024-09-16 09:33

您好,我们暂估的部分不是已结转平了么,现在就是应付借方余额,还有哪些科目有余额 如果我们有应付账款-暂估 那  借:应付账款-暂估   贷:应付账款 没有其他分录,年度汇缴时调增这部分没有发票的成本费用就可以了 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他 

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快账用户4516 追问 2024-09-16 09:37

暂估和应付可以直接对冲平?

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齐红老师 解答 2024-09-16 09:38

您好,是的,可以的,我们确定发票来不了,把成本费用调增就可以

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