同学,你好 没有重复,是对的
以前的出纳和现在的出纳都欠公司的往来,老板的意思是叫我做平,,其中有一个出纳取现钱给了股东的,另一个是一些没有发票的款,还是必须要他们还现金进来,老板的意思是可以把他们的往来转移给他,那我是不是出一个调账确认函盖章签字后附后面就可以
公司人比较少,发工资有时候紧张老板自己的不发挂着,发员工的,发员工的工资时候,附件工资表要标下欠老板的吗,然后比如欠了2月老板工资单独发的时候,冲掉其他应付发放的这个附件是做什么凭证,单独做一个一个人的实发工资表还是只需要回单?
我们公司跟老板之间就是公司上钱不够了,老板垫,老板有时候从公司上借钱,这样来回转,每个月都是这样的,也没法签借款协议,然后今年下来老板欠公司,79万,这个是挂在应付账款借方的,这个钱老板年末要还掉吗?有没有视同股东分红,交个税的风险?
老师,公司是自建厂房,那时没有专职会计,很多款都是老板私账付的,(收款的不一定是老板,可能只是员工)但是对方也开了发票,现在就是往来款有些清不了,可以把这些应付款挂到法人头前后吗?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
小规模纳税人征收率3%减按1%,1422那个分录是怎么算出来的
分录上老板代发了另外一个股东的,实际那股东没有收到钱(是两夫妻),现在要算欠了那股东多少钱,我看那股东的往来就是最终欠股东的,然后申报工资多少,看看银行发了多少,银行没有发放的就是欠股东的。那么全部欠股东的就是往来➕工资就是全部欠款?是嘛
今天整得我晕乎乎的,我也不确定是不是了,就是要核对这两股东的往来跟多少工资未发放。我整理出的资料就是两个人往来贷方多少就是欠了多少,加工资多少未发,就是工资欠了多少,往来➕工资未发的合计数统计给客户。我好害怕自己整错了
同学,你好 嗯嗯,是的
社保个人部分要是公司承担,假如申报8000,那就8000发放,这样可以不?社保有400多
还是说让老板发7500多啊
同学,你好 申报个税吗? 假如申报8000,那就8000发放?
嗯嗯,对啊,申报了8000,然后社保个人部分申报合计400多。因为他是老板我也不知道计算要不要扣除出来。正常我们员工就是总工资扣了社保,到手没有那么多的
同学,你好 申报个税,按照工资总额申报,然后填写社保金额
申报个税,按照工资总额申报,然后填写社保金额 我知道,但是现在计算要发到手多少工资给老板,我要不要8000扣除了社保再发。还是直接发放8000
同学,你好 8000扣除了社保再发
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利