同学你好 第二个正确哦
老师,长期待摊费用的分录:借长期待摊费-开办费用,贷银行存款,摊销时是:借管理费用-开办费,贷是累计摊还是长期待摊费用开办费呢
长期待摊费用,和长期待摊费用摊销是不是两个科目,如果,借;银行存款-房租,贷;长期待摊费用,分摊的时候,借;管理费用-房租,贷;长期待摊费用,那么长期待摊费用摊销这个科目什么用的到?
李老师,店面重新装修费用18000,7月支付8000,8月支付10000, 7月付款8000 借长期待摊费用8000 贷银行存款8000 月底摊销借管理费用装修666 贷长期待摊费用666 8月支付10000 借长期待摊费用10000 贷银行存款10000 月底摊销借管理费用装修1499贷长期待摊费用1499 这样做对吗?
老师:装修款分批支付,分录这样做是否正确 借 长期待摊费用 贷 银行存款 后续按照每月分摊做分录 借 管理费用 装修费 贷长期待摊费用
是这样做的 借:长期待摊费用 贷:银行存款 贷:管理费用 贷:长期待摊费用 每个月都要做一笔借管理费用,贷长期待摊费用吗?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
为什么呢,长期待摊费用能计算在利润表里面吗
同学你好 长期待摊费用是一级科目呀 按月摊销的才计算在利润表里
就是这项一定要按月摊销是吗,不能直接计入管理费用-长期待摊费用摊销是吗
对的 是这样的哦 要摊销的
好的,谢谢老师
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