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老师请问,我把客户的商品发到厂家维修付维修费200的分录怎么写?我再把维修好的商品给客户收300元的分录怎么写?这笔收入怎么结转?

2024-09-06 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 16:17

把客户商品发到厂家维修付维修费 200 的分录: 支付维修费时: 借:其他业务成本 / 主营业务成本 200 贷:银行存款 / 库存现金 200 把维修好的商品给客户收 300 元的分录: 收到维修费时: 借:银行存款 / 库存现金 300 贷:其他业务收入 / 主营业务收入 300 这笔收入的结转: 期末结转收入: 借:其他业务收入 / 主营业务收入 300 贷:本年利润 300 期末结转成本: 借:本年利润 200 贷:其他业务成本 / 主营业务成本 200

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快账用户9243 追问 2024-09-06 16:20

那请问我在录凭证时有销售费用-商品维修费这一科目,请问什么情况下用

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齐红老师 解答 2024-09-06 16:24

为了销售产生的费用

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快账用户9243 追问 2024-09-06 16:35

那是不是可以理解维修自己卖的产品产生费用借销售费用-维修费 应交税费(进项),贷银行存款;替别人把所需产品送修产生的费用算是公司的收入借其他业务收入 应交税费(进项)

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齐红老师 解答 2024-09-06 16:38

同学你好 可以这样理解的

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2024-09-27
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2022-06-08
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2023-11-09
你好 借库存现金贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
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