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老师好,请问收到纸质承兑汇票后,已到期收到承兑转账到公司公账上了,怎么做会计分录呢?分录后附着的原始凭证只是收到的转账的银行回单吗?谢谢老师

2024-09-06 15:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 15:17

借:银行存款 贷:应收票据。就是银行回单做账

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快账用户6210 追问 2024-09-06 15:45

那这样的话,应收票据有余额了,是不是上面还应该有一笔分录是借:某某公司  贷:应收票据  ?如果是的话,纸质票据被收走了,这个后面附着的原始凭证是什么呢?

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快账用户6210 追问 2024-09-06 15:46

借贷写反了

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:46

肯定是先收到才能到期兑现

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快账用户6210 追问 2024-09-06 15:50

这样的话收到承兑后未兑现时后面附着的原始凭证是什么呢?还是只有一笔分录后面什么也没有呢?

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:52

找相关的人员问问到底怎么回事?

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快账用户6210 追问 2024-09-06 15:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:55

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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您好,借:应收票据 贷:应收账款 2.a收到了承兑汇票后转到了我公司账户b,没有分录 3.借:银行-B 财务费用-利息 贷:应收账款
2024-07-19
你好,对的是的,最好是需要这么做。
2021-12-29
同学你好, 收到承兑 借应收票据 贷主营业务收入贷销项 2.借库存商品 借进项 贷应收票据 3.借银行存款300万 贷主营业务收入 贷销项
2020-09-02
借应收票据的应收账款或是主营业务收入, 借银行存款,贷,应收票据差额放到财务费用
2024-03-10
你好,同学 直接写支付汇票款 借原材料 贷应付票据 借应付票据 贷银行存款
2024-04-12
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