同学你好 开劳务派遣的发票
我们公司与劳务派遣公司签订了合同,每月将派遣的员工的工资和管理费打给劳务派遣公司,那么我们还需要为这些人申报个税吗?是不是劳务派遣公司报就可以了?
我们是劳务派遣公司,然后我们人员不够,从别的劳务派遣公司买了50万人工,对方给我们开差额发票了,我们这边又把这50万人工派遣到工厂上班,工厂给我们费用是60万,我们怎么给工厂开具发票?具体的会计分录怎么做
老师,您好,我们公司有劳务派遣的员工,我们给劳务派遣公司服务费和代发的工资社保,劳务公司给我们开发票是服务费是6%的,而代发工资的是5%的电子普票,还能这样开票吗?那它的进项能不能抵扣呢?
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
老师关于劳务派遣开增值税发票?例如我们公司是派遣单位派遣职工工资是2000,收取管理费是500那我们开的增税发票是开2500还是500?
销售返利为什么要冲库存商品呢
之前把一笔应收账款做到了主营业务收入,这笔钱已经申报了,没有跨年
请问销售返利,我们挂到销售费用和应付,然后对方不要钱,从我们这拿货冲抵货款,就直接把应付冲掉,做收入,结转成本就行了,是吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
工资那部分怎么开 差额征收吗 那利润那部分呢
工资部分用差额开,那金额是工资金额 扣除数也是工资金额了
可以按差额纳税的开差额纳税的发票
那实际上我的增值税是专票的那部分对吧
付年金(先付年金)的终值计算公式为:F = A times [(1 %2B i)^n %2B i] / iF=A×[(1%2Bi)n%2Bi]/i,即付年金的现值计算公式与普通年金相同。
差额纳税的发票备注栏备注的是成本 然后这个发票是普票,没有税额的,税额哪里是星号 差额你再开专票