你好,预留的印章一般是法人的
老师们,我们公司内部报销,就是所有开支费用发票拿到手后,先挂账,不急于付款的,领导要求写报销单,先由会计审核签字—部门主管签字—总经理签字—董事长签字—返到财务室出纳签字(若是付款会盖现金付或者银行转账),在这样一个审批程序上存在一个问题是,总经理和董事长那总是外出跑业务很少到公司,结果就是内部员工为等领导签字把发票压到他们手中不能及时拿到财务室挂账,甚至有人最后弄丢发票,针对这个先挂账又不急于付款的总经理和总监都有争论,总经理认为有发票就代表业务发生的真实性了,不必要让领导签字,懂事长也认为让他签字了就等于付款一样,因为我们到付款时还要写付款申请单需要领导签字,领导觉得签字太多也麻烦,我最近发现这个挂账又等待领导签字的环节就是发票总是不能及时拿到财务室入账,我的意见是挂账时先让会计审核签字—再部门审核签字—出纳审核签字—给会计挂账,报销单上总经理和董事长签字那里就空着(这个地方不签完字可以吗?),我建议他们把发票拍照或者复印留底,等待付款时写付款申请单(上面也由会计签字确认发票已入账代表业务真实性)及发票复印件让领导审批签字,但是我们另一个只是审核我账的会计主管认为挂账的报销单上领导
第十八条存款人在申请开立单位银行结算账户时,其申请开立的银行结算账户的账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致,但下列情形除外:(一)因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的出资人名称;(二)预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法可使用简称的,账户名称应与其保持一致;(三)没有字号的个体工商户开立的银行结算账户,其预留签章中公章或财务专用章应是个体户字样加营业执照上载明的经营者的签字或盖章。我想问一下后面三条规定不都是账户名称和出具开户证明存款人名称以及预留在银行签章中公章或财务专用章一样吗?
老师,你好,工作流程不是很熟悉,请了解出口贸易的老师帮我捋捋,感谢!我们是出口贸易公司,业务负责联系客人,跟单负责下订单给供应商,提供订单给仓库,财务要登账,应该是怎么切入呢?比如跟单要提供定购销合同给财务吗?这份合同要签字盖章吗?财务拿到合同是要做哪些账呢?供应商付款申请单是跟单填写,财务审核吗?供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢?是跟单对账吗?仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗?
情况是这样的:就是我们单位现在更换财务股负责人,以前我们科室负责人是会计,一直都是由他签字审核的,目前是由我们科室的出纳上任,我是会计,我们有一部分缴养老保险和其他险种的报销单经办人是出纳,但是出纳本人又兼任股室负责人,他就需要在经办人和财务审核人两处签字,我的理解是两处签字代表的身份不一样;但是他们目前提出一个说法,就是同一张报销单不能同一个人名签两次,要求我以会计的身份去签审核人的字,我觉得自己不是股室负责人应该是不能签这个字的。我想咨询何老师,他们这样的说法可以吗?我能不能签这个字?
政府单位在编报财务报表时应当遵循的规定有()a。政府财务报表应当按照月度和半年度编制b.政府财务报表应当由单位负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章c.政府财务报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时d.政府财务报表由会计报表及其附注构成麻烦老师了之前没标好abcd,谢谢老师是多选
老师,我们是一个五金商行个体户,购买的货物超多,购进的各种货物是不是要先入库存商品再结转成本?还是直接计入主营业务成本?假如计入库存商品,那二级科目怎么设置比较简单,因为货物品种太多了,不能一一列举设置,麻烦老师指导一下怎么设置二级科目?能不能只设置一个二级科目就行,分不清电线电缆属于哪一类?
老师,请问跨季度普票红冲重新开怎么做账务处理
老师,2024年工商年报,纳税总额计算包含2024年度汇算清缴的企业所得税款吗?因为2025年4月才缴纳2024年度汇算清缴的企业所得税,所以在申报2024年工商年报时纳税总额需要计算包含在里面吗?
老师请问下股权转让印花税是转让价格是好多就报好多的印花税?比如转让价是50,我这按50申报印花税"?
老师 请问深圳生育津贴是需要在申领的公司累计缴满一年还是连续一年呢
朴老师 报关单报多少 和打印出来的报关单还能不一样吗
本月开出的销项发票和取得的进项专票金额是一样的,下个月申报增值税是不是可以做勾选抵扣不用缴纳税款了?
我们公司没有工会,每月共发工资2万左右。需要申报缴纳工会筹备金吗?可不可以不申请也不交
固定资产入账前年放错了固定资产分类,去年所得税汇算清缴 填报资产折旧明细表也按错误的填写了。今年汇算清缴填报资产折旧明细表固定资产原值可以不衔接去年的金额,直接调账后,按照正确的固定资产分类的原值和折旧填吗?
老师,这个是从税务那边共享过来的数据,我们是有研发费用的这个是我自己填上去吗,然后这个研发费用是田园直还是家具后的数字如果这个数字填上去的那么利润和净利润就不是-629545.11了,这里要怎么填才对?
财务负责人是不签的