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你好老师。 甲公司应收账款明细下,有个应收乙公司1000,然后年底计提了10万的坏账。第二年,乙全部把1000万还了。我想知道甲的账务处理。按准则来。坏账第一年没转销。主要是想知道跨年怎么处理,能不能影响第二年利润 是借坏账准备,贷信用减值损失还是贷贷方用起初未分配利润(以前年度损益。)哪个才是标准答案。

2024-08-15 18:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-15 18:40

您好,在收回的年份做这笔分录,如果跨年就借坏账准备,贷利润分配-未分配利润

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快账用户4324 追问 2024-08-15 18:41

也就是跨年了,贷方不能影响当年的利润是吧

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齐红老师 解答 2024-08-15 18:44

您好,是的,要记到实际发生的年度,不影响本年的利润

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您好,在收回的年份做这笔分录,如果跨年就借坏账准备,贷利润分配-未分配利润
2024-08-15
您好,不用这么麻烦的,不用冲回,坏账收回直接这个分录 借:银行存款 贷:坏账准备 以下是这一套分录 (1)坏账准备的相关处理 ①计提坏账准备时: 借:信用减值损失 贷:坏账准备 ②冲回已经多计提的坏账准备时: 借:坏账准备 贷:信用减值损失 (2)坏账损失的相关处理 ①发生坏账损失时的账务处理 借:坏账准备 贷:应收账款 ②收回坏账时的账务处理 借:银行存款(实际收回的金额) 贷:应收账款等 借:应收账款等 贷:坏账准备 也可以合并成一个分录,即 借:银行存款 贷:坏账准备
2024-08-15
你好,你在做一个计提的,你那个是确认坏账的,借信用减值损失 贷坏账准备。
2023-04-21
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-10-13
你好请把题目完整发一下
2022-04-21
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