你好,只能按照发票的税额来抵扣。
老师,我们是建筑工程类的一般纳税人,现在跟对方签了一份技术服务的合同,请问我们是不是可以给对方开6个点的专票?
老师,我想问一下我们是一般纳税人,给甲方开的3个点的建筑服务的专票,现在3个点的专票也不能抵扣了吗?
老师,我们是4S店个人给我们做验车上牌服务,对方前几个月给我们开的劳务费,我们需要交个税,那让对方给我们开代理服务费是否可以,代理服务发票我们还用给报个税吗,或者还有其他的好办法,请老师指点一下
老师,我们是小规模,对方是一般纳税人,是不是我可以开3个点或者1个点的征收率的专票,他们抵扣用
一般纳税人建筑公司,我们接的项目开票(建筑服务*工程服务)9个点专票,转包出去对方也给我们开9个点,这样可以吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
你的意思就是说安装服务或者是装修服务的话,它可以直接税前抵扣的吗?
税前扣除是抵扣企业所得税。你第一个问的我是增值税不是吗?他给你开1%的专票,你按照1%来抵扣增值税。
你的成本可以抵扣所得税的。
那我今天收的人家的维修费的费用专票怎么报好抵扣增值税的啊?
你好,勾选平台里面勾选就可以的,这个是一般计税对应的吗?
国税局打电话来说不让抵扣,只可以做成本
你好,你这个是免税或者减易计税对应的进项是不是?
说一下什么原因不允许抵扣,如果你不知道的话,你需要问一下对方。
是开的一个点劳务维修费
一个点的专票
你好,你销售出去对应的税率是多少?
都是13的,是不是对应9个点的就可以抵了是吗?
你好,一般计税对应的进项可以抵扣,不管是9%还是1%的。你问一下你税务局吧,他是什么原因不允许抵扣?那不允许抵扣,它得有一个要求呀,什么政策,哪一个政策。