你好, 根据用于研发房屋的面积占房屋总面积的比例分摊
我公司委托了外面的公司帮我们办理高新技术企业的申办。对方公司向我要了21年的数据,然后帮我们设立一个辅助台账,分别在每个月确认多少研发费用的那种台账。然后要求我们按照他的台账调研发费用。目前所有费用是费用化,入了管理费用_研发费用支出。现在更正年报,我这个研发费用可以享受加计扣除政策吗?如果可以,我是否只需要附上研发费用辅助台账就可以加计扣除了?
东海公司,南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰,家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店,以租入三层楼房一栋,其中一楼经营日用百货,二楼经营服装,家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度,监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司,已在银行开立账户,除两家和股投资外,还准备向银行贷款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业,需购入收款机,货架,柜台,音响设备,桌椅等设备,输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定,房屋按月缴纳租金,按规定缴纳增值税,所得税,城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用,销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润,要按商场和冷饮店分分别计算税后利润,按规定提取公积金。问题与任务:江河商城有限责任公司应如何设计会计科目?
现在公司需要将研发费用分离出来,以方便做汇算清缴时可以加计扣除,那么每个月入账会计科目怎么记录?结成本时怎么区分研发费用?已经入账的各项费用如何调整? 研发费用包括平时的房租水电、人员工资、使用的材料费、设备的折旧费、平时研发部门报销的各种管理费用
甲公司2x21年实现利润总额3750万元,部分交易或事项如下(1)自3月20日起自行研发一项新技术,2x21年以银行存款支付研发支出共计680万元,其中研究阶段支出220万元,开发阶段符合资本化条件前支出60万元,符合资本化条件后支出400万元,研发活动至2x21年底仍在进行中。税法规定,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的100%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%摊销(2)7月10日,自公开市场以每股5.5元购入20万股乙公司股票,以银行存款支付,指定为其他权益工具投资核算。2x21年12月31日,乙公司股票收盘价为每股7.8元。税法规定,企业持有的股票等金融资产以取得成本作为计税基础。(1)对甲公司2x21年自行研发新技术发生的支出进行会计处理,确定2x21年12月31日所形成开发支出的计税基础,判断是否确认递延所得税并说明理由。(2)对甲公司购入及持有乙公司股票的事项进行会计处理,计算该其他权益工具投资在2x21年12月31日的计税基础,编制确认递延所得税相关的会计分录
甲公司2x21年实现利润总额3750万元,部分交易或事项如下(1)自3月20日起自行研发一项新技术,2x21年以银行存款支付研发支出共计680万元,其中研究阶段支出220万元,开发阶段符合资本化条件前支出60万元,符合资本化条件后支出400万元,研发活动至2x21年底仍在进行中。税法规定,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的100%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%摊销(2)7月10日,自公开市场以每股5.5元购入20万股乙公司股票,以银行存款支付,指定为其他权益工具投资核算。2x21年12月31日,乙公司股票收盘价为每股7.8元。税法规定,企业持有的股票等金融资产以取得成本作为计税基础。(1)对甲公司2x21年自行研发新技术发生的支出进行会计处理,确定2x21年12月31日所形成开发支出的计税基础,判断是否确认递延所得税并说明理由。(2)对甲公司购入及持有乙公司股票的事项进行会计处理,计算该其他权益工具投资在2x21年12月31日的计税基础,编制确认递延所得税相关的会计分录
老师:一家美业公司采购产品和物料,然后下属门店领用,可是领用的当月,不一定就销售掉,或是消耗物料的,每月的成本是按出库的品种和量结转成本吗?还是按实际消耗的量结转?
老师,现在注会过了专业阶段,考综合有年限要求吗
老师,成本费用利润率,是什么?怎么计算?
老师请问3月13日收到280万的借款利息在4月17日支付9500的利息这个利息该怎么计提,期间该怎么计算,老板娘说没有借款合同,
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗
微信扫码加老师开通会员
设备是12小时每天运行,用研发的一个月才20小时不到,怎么摊
你好,可以按运行时间分摊