你好!是的,就是这样算
老师,金税盘年费280元减免是借:应交税款-应交增值税-减免税款 280 贷:管理费用 -280 吗?
280税盘维护费全额抵减应纳税额,抵减时,借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280,是不是还要做一笔,借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷 未交增值税之后,280税盘维护费全额抵减应纳税额,抵减时,借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280,是不是还要做一笔,借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280?不然应交增值税科目有余额一直在账上
税控技术服务费,缴纳时做 借 管理费用280 贷银行存款 280,发生递减时做 借 应交税费-应交增值税(减免税款)280,贷 管理费用280,那应交税费_应交增值税(减免税款)这借方的280元怎么结转平衡
借:累计折旧6000 固定资产清理500 贷:固定资产-空调6500, 借:库存现金200, 贷:固定资产清理194.17 应交税费-应交增值税-应交增值税5.83 , 借:应交税费-应交增值税-应交增值税(减免税款)1.95 贷:营业外收入-财政补贴款1.95 借:营业外支出-固定资产净损失305.83 货:固定资产清理305.83 出售旧空调可以这样入账吗?
老师,物业公司公共区域安装的电动车充电桩,比如1月充电桩收入是1500元,但是物业支付了充电桩的电费538.74元,剩下931.26元按三七分,70%是业主公共收入,30%是属物业公司维护充电桩的服务费。 应该怎么做帐?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师你好,我们有个公司需要注销,这个注销流程是怎么样的,需要公示吗?公示的时候选简易注销还是普通注销?
工资怎么这么难找,文员工作都找不到,感觉中级证一点用都没有。都不知道以后要干啥了
老师,请问一下。 去年11月增值税计提500 交了550 今年退了50,该如何做账呢? 借 贷分别怎么做?
老师,请问审核研发费用的加计扣除需要企业提供哪些资料,谢谢
老师,我们公司代供应商付一笔运费,分录应该怎么出
老师:可以咨询一下么? 工资薪金、员工的费用报销,一般需要按照员工所属部门,分别计入管理费用,销售费用下的明细吗?公司刚刚成立,去年都归入到管理费用,今年开始,希望可以规范处理一下账务。
请问老师,我公司有四百万的改建装修费,请问入资产还是费用?资产计入哪个科目?
中断社会保险关系或中断时间变更退费是啥意思
281.95可以抵税吗
你这个是减免了。可以看做是抵税了
1.95是出售旧设备3%减按2%征收,1.95是其中的1%
你好!这个看你怎么理解了。你少交了1%,不能再拿去抵减别的
借:应交税费-应交增值税-应交增值税(减免税款)1.95 贷:营业外收入-财政补贴款1.95 所以这个分录是不是错的
你好!这个没错,减免税额没问题
借:累计折旧6000 固定资产清理500 贷:固定资产-空调6500, 借:库存现金200, 贷:固定资产清理194.17 应交税费-应交增值税-应交增值税(销项税额)3.88, 贷:营业外收入-财政补贴款1.95 借:营业外支出-固定资产净损失305.83 货:固定资产清理305.83 出售旧空调可以这样入账吗?
你好可以的,可以这样做。
一般纳税人出售旧设备可以用3%,也可以用3%减按2%吗?
你好!如果没有抵扣过的话就是按照3%减按2%征收。
一般纳税人出售旧设备可以用3%
你好!可以的,可以这样