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老师好,现在发现去年有一笔收入错记多记了销项税额,报了收入今年应该怎么调整?

2024-08-08 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 11:08

你好,账上多了申报的没有问题是吗?

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:08

申报也错了

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:09

无票收入吗?还是有发票的?发票开的正确吗?

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:12

报的是无票收入,发票没开。是会计做账把进项做成销项了。

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:13

两种方法,一种是你在今年红冲无票收入,全都做到今年的主营业务收入 还有一种做法是修改之前的增值税申报表,反结账修改账务处理。所得税也需要修改。

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:14

那我去年申报增值税不是多交了增值税了吗?

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:15

对的对的,增值税、所得税都多交。

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:15

申报系统也红冲是吗

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:17

是的,对的,是这么做的。

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:20

今年的收入和销项就冲少了,需要通过以前年度损益调整 调整吗?

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:22

不要做以前年度损益调整。你做了以前年度损益调整,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:22

增值税科目可以通过以前年度损益调整科目吗?

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:23

不 增值税是应交税费,应交增值税销项税额。如果是一般纳税人。

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:25

那就直接冲掉,销项税额去年多,今年少。两年合计正确。这样吗?

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:26

可以的,可以这么做的。

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快账用户2234 追问 2024-08-08 11:27

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-08 11:29

不用客气,工作愉快。

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你好,账上多了申报的没有问题是吗?
2024-08-08
借应收账款负 贷主营业务收入负数, 应交税费负数。 这个红冲, 然后再做正确的借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2024-04-25
借:销项 贷:未分配利润
2023-09-02
借应交税费、应交增值税、销项贷主营业务收入。
2021-08-31
您好,当时是计入到管理费了吗
2023-05-16
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