你好,账上多了申报的没有问题是吗?
老师您好,我想在咨询个问题!我上年营业外收入属于免税收入,但是今年发现金额记错了!多记了!导致所得税少交了,该怎么调整呢?
老师 你好 我们企业是执行小企业会计准则的,现在发现去年有一笔账做错了,主营业务收入错记成销项税额,现在该怎么调整
你好,供应商返利去年记录的其它收入,今年发现收入记多了,怎么调账
老师,请问去年多记了一笔收入10000元,今年怎么调整了,分录怎么写?
老师您好,我在2022年的时候有一张发票记重复了,多记了收入,现在应该怎么调整
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
申报也错了
无票收入吗?还是有发票的?发票开的正确吗?
报的是无票收入,发票没开。是会计做账把进项做成销项了。
两种方法,一种是你在今年红冲无票收入,全都做到今年的主营业务收入 还有一种做法是修改之前的增值税申报表,反结账修改账务处理。所得税也需要修改。
那我去年申报增值税不是多交了增值税了吗?
对的对的,增值税、所得税都多交。
申报系统也红冲是吗
是的,对的,是这么做的。
今年的收入和销项就冲少了,需要通过以前年度损益调整 调整吗?
不要做以前年度损益调整。你做了以前年度损益调整,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
增值税科目可以通过以前年度损益调整科目吗?
不 增值税是应交税费,应交增值税销项税额。如果是一般纳税人。
那就直接冲掉,销项税额去年多,今年少。两年合计正确。这样吗?
可以的,可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。