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老师你好,我们取得的7月份的1张发票,8月份申报增值税时,此张发票已认证抵扣,但是对方说开错了,需要红冲发票,如果对方8月份红冲发票,我们需要将已认证抵扣的发票进项税额转出是吗?老师

2024-08-06 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-06 10:44

对,这个是需要进项税额转出的

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快账用户3869 追问 2024-08-06 10:45

是更改7月份的增值税申报表,还是9月份申报8月份增值税时进行进项税额转出啊

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齐红老师 解答 2024-08-06 10:46

9月份申报8月份增值税时进行进项税额转出

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快账用户3869 追问 2024-08-06 10:48

他们8月份红冲发票,我们这边不会预警是吗?老师

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齐红老师 解答 2024-08-06 10:49

对,八月份开红字发票,你们九月份的时候转出就成

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快账用户3869 追问 2024-08-06 10:49

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-06 10:50

没事,帮忙给个五星好评,,多谢多谢

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对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
您好,这个是可以的,现在冲减是可以的
2024-08-05
是的,需要在申报表附表2填进项转出
2022-07-11
学员您好,凭证分录没问题的
2021-09-03
你好,8月份的蓝字发票,9月份的红字发票第二联,第三联都需要给到你单位入账
2020-09-15
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