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公司从这个月开始建内账,之前的没有建内账,就想把以前的银行余额给他倒腾过来,但是以前的只有一个余额。没有说是归集到谁身上,这个我怎么处理呢,我期初建账的时候我如何进行建账呢

2024-08-05 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-05 15:33

同学你好,结账很简单,有什么数据就借什么数据就可以了,建起来以后在这个账套里面处理的就是有发票和没发票的数据都放进来,结账很简单,有什么数据就建什么数据就可以了,建起来以后在这个账套里面处理的就是有发票和没发票的数据都放进来,这样子方便公司内部核算

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快账用户9771 追问 2024-08-05 15:36

可能是我没表述清楚,我期初建账只有每个银行账户的余额,这样我如果没有挂一个科目的话,我期初余额都平不了,这个账套可能都没办法建起来。

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齐红老师 解答 2024-08-05 15:49

如果你的原始数据是不平的,说明你自身的数据就是不齐全的,这种情况建内账只能挂科目把数据找平

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快账用户9771 追问 2024-08-05 15:54

对,我就想挂科目来找平,但是我就是不知道我现在挂什么科目比较好呢

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齐红老师 解答 2024-08-05 15:55

随便挂就可以了,只要能平,挂起来的数据不影响你以后的核算的

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快账用户9771 追问 2024-08-05 15:56

就是纠结这个,你觉得挂什么科目比较好。

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齐红老师 解答 2024-08-05 15:59

挂其他应付款啊,设个二级科目,建账找平数据

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