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以货物抵销售回扣,账务处理怎么做?

2024-08-02 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 15:03

你好,这个发票怎么开?你们是哪一方?

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快账用户2641 追问 2024-08-02 15:04

没有开票,我是销售方

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:05

你好,两种做法,一种是赠送的产品和你不赠送的产品一块儿确认收入,确认的时候只确认正常销售的,然后结转成本,按照两个一块结转。

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:05

还有一种做法就是赠送出去的视同销售。借销售费用 贷库存商品 应交税费,应交增值税销项。

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快账用户2641 追问 2024-08-02 15:07

之前月份不清楚是用货抵销售回扣,现在才说明,我把之前做的确认收入分录冲红了,是不是要把之前月份的成本也相对应冲红,做更正

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:08

不需要的,成本可以正常结转。

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快账用户2641 追问 2024-08-02 15:08

那我现在是更正一笔做借:销售费用 贷:库存商品吗?

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:13

你好,你按照哪种方法来的? 视同销售吗?

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快账用户2641 追问 2024-08-02 15:15

是的,视同销售来做

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:16

你好,红冲收入红冲结转的成本再做一个借销售费用贷库存商品应交税费,应交增值税的。

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快账用户2641 追问 2024-08-02 15:17

好的,谢谢!

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齐红老师 解答 2024-08-02 15:19

不用客气,工作愉快

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