你好!这2个没有要求结转了 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
老师,每个月底进项税额和销项税额都未结转,比如不需要缴纳税我就没做,需要缴纳谁的话,借,应交税费-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税,实际扣款,借,应交税费-未交增值税,贷,银行存款,现在导致年底进项税额和销项税额有余额,我现在结转到了2021年1月,需要怎么处理之前的错误
老师,销项税额和进项税额月底需要结转吗?是不是 借 销项税 贷 进项税 未交增值税 然后下一个月,缴纳增值税时,做分录 借 未交增值税 贷 库存现金 这样子做分录对不?
我想问一下每个月的增值税进行税额和销项税额是怎样结转的 怎么做分录呀 月底直接从进销项税额结转到未交增值税行吗 还是分进销项哪个金额大 结转到转出未交增值税 完整的分录给写一下吧 感谢
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税,2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税,留底的话怎么结转呢?分录怎么做呢?
物业公司收取业主的办酒服务费,装修垃圾清运费,装修押金怎么写分录
商贸公司提供粮食病虫害防治税率多少
补申报23年年终奖,按到今天,以下算应补税费对吗,应交个税=50000*10%-210=4790元滞纳金=4790*0.05%*281(天数)≈673.5合计应交:5463.5元
老师,请问小规格纳税人,适用小企业会计准则,年报中现金流量表,是必填项吗
老师,工程口径统计工程进度的建设期利息和实际支付的利息金额是不是一样的?
老师企业车交的车险需要缴纳印花税吗,是按财产保险合同缴纳吗
老师请问下,公司生产领用材料,还没用完,在车间,这个直接挂在生产成本,月末不接转这一部分材料,合理吗?
财务负责人是小刘,办税员是小李,小刘用小李身份登录系统报税,万一税局查账查出有问题,是小刘小李都要承担责任吗
老师,公司法人国税网上怎么查呀
基本医疗保险 用人单位缴费部分划入个人账户 30%,实际中 单位的 30% 没有转入个人账户呀
不转的话,应交税费转出未交增值税哪来的数据呢
你好!就是销项减去进项之类的得到的